Підвисоцька територіальна громада
Кіровоградська область, Голованівський район

Прогноз бюджету Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027-2029 роки

Дата: 28.08.2026 13:00
Кількість переглядів: 59

Фото без опису

 

 

Прогноз

бюджету Підвисоцької сільської територіальної громади

на 2027-2029 роки

 

І. Загальна частина

 

Прогноз бюджету Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027-2029 роки (надалі Прогноз) розроблено на  виконання ст. 751 Бюджетного кодексу України, дію якої відновлено Законом України від 18 вересня 2024 №3979-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України», базуючись на постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2026 р. № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки» та на постанові Кабінету Міністрів України від 4 червня 2026 року № 695 « Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки», Податкового та  Бюджетного кодексів України, Програмі економічного і соціального розвитку громади та інших документах, що стосуються середньострокового планування.

Прогноз складено  враховуючи Методичні рекомендації  та Інструкцію щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, затверджених наказом Міністерства фінансів України від  02 червня 2021  № 314 (із змінами та доповненнями) та Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 травня 2025 року № 271.

Метою Прогнозу є формування послідовної та передбачуваної бюджетної політики сільської громади на середньостроковий період, створенні дієвого механізму управління бюджетним процесом в діючих  умовах війни, із перспективою  поступового відновлення.

Основними завданнями Прогнозу є:

- визначення обсягу ресурсів бюджету громади  на середньострокову перспективу та  встановлення взаємозв’язку між пріоритетами розвитку  та можливостями бюджету;

- прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням існуючих бюджетних програм та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових напрямків спрямування коштів;

- забезпечення стабільної діяльності установ бюджетної сфери для  задоволення потреб мешканців  громади шляхом надання якісних послуг в сфері освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, тощо;

- фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

- підвищення результативності, ефективності та прозорості витрачання бюджетних коштів;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету міста, ефективне управління бюджетними коштами, зокрема, завдяки застосуванню програмно-цільового методу бюджетування;

Показники Прогнозу є орієнтирами бюджетної політики у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з можливостями бюджету.      

Очікувані результати реалізації прогнозу – досягнення балансу між напрямами розвитку  громади та  її бюджетними можливостями, враховуючи   ризики та економічні, виклики, що впливають на економіку громади  в умовах повномасштабної російської агресії.

Можливими ризиками  невиконання прогнозних показників є:                                                               

  • наслідки військової агресії Росії, зокрема, руйнування виробничих комплексів та об’єктів інфраструктури, енергосистеми, спад економічних показників внаслідок припинення діяльності підприємств, скорочення працюючих, міграція робочої сили, що може призвести до  скорочення ВВП та основного капіталу громади, та відповідно – зменшення надходжень до бюджету;                                                                                                 
  • зміна бюджетного та податкового законодавства, зокрема, зміна податкових ставок, термінів і правил сплати податків, введення або відміна пільг, тощо;
  • ріст інфляції та курсу долара США та євро, що призведе до збільшення  цін та сільського боргу, а також  боргових зобов’язань;
  • скорочення обсягу міжбюджетних трансфертів з державного та  інших бюджетів, зменшення обсягу інвестицій;
  • зростання цін на енергоносії.

 

Заходами  з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є:

мобілізація додаткових ресурсів до бюджету, використання всіх наявних резервів залучення коштів;

  • удосконалення інструментів бюджетного прогнозування;
  • продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Прогноз бюджету  включає індикативні прогнозні показники: економічного і соціального розвитку громади, показники доходів, видатків, фінансування та кредитування бюджету, прогнозні показники міжбюджетних трансфертів.

          ІІ. Індикативні показники економічного та соціального розвитку громади  на 2027–2029 роки

 

Показники соціально - економічного розвитку Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027 рік та на два наступних роки  окреслюють курс розвитку економіки в цілому та визначають його перспективи на найближче майбутнє, із врахуванням економічних викликів, пов’язаних із війною.

Основне завдання економічного і соціального розвитку Підвисоцької сільської територіальної громади – це підтримка обороноздатності Збройних Сил України, забезпечення належного функціонування усіх сфер життєдіяльності громади, безпечних умов проживання в умовах воєнного стану, надання широкого спектра соціальних послуг, вирішення соціальних питань, створення умов для економічного розвитку громади в умовах воєнного/післявоєнного стану, поліпшення екологічного стану довкілля.

Аналіз соціально-економічного розвитку Підвисоцької сільської територіальної громади дозволяє розраховувати на щорічне зростання його показників, незважаючи на вплив  факторів війни та пов’язаних із нею  додаткових витрат та потенційних ризиків.

Так, демографічна ситуація в Підвисоцькій сільській територіальній громаді протягом останніх років не є стабільною. Кількість працездатного населення станом на 01.01.2026 становить 3202 осіб, що складає 56,3% від загальної чисельності населення.

Виробничий потенціал Підвисоцької сільської територіальної громади складається з понад 53 землекористувачів, які використовують земельні ділянки для сільськогосподарських потреб, найбільшими землекористувачами є 8 сільськогосподарських підприємств, які незважаючи на широкомасштабні воєнні дії в країні, продовжують працювати та забезпечувати внутрішній ринок товарами та послугами та відіграє значну роль у наповненні бюджету громади.

Пріоритетними напрямками розвитку Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027-2029 роки визначено: «Життєздатність»  та «Розвиток».

 

ІV. Показники доходів бюджету

 

В Прогнозі  дохідної частини взято до уваги наступні індикативні показники, доведені державою  :

  • зростання мінімальної заробітної плати на початок бюджетного року  (з 1 січня 2027 року-9546 грн,  з 1 січня 2028 року-10377,00 грн, з 1 січня 2029 року-11114 грн);
  • зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2027 року –3674,00 грн, з 1 січня 2028 року – 3994,00 грн, з 1 січня 2029 року – 4278,00 грн), та пов’язану з ними зміну ставок  ряду податків : (ПДФО, єдиного, транспортного, податку на нерухомість, туристичного збору) та інших надходжень (адміністративних зборів, держмита, тощо);
  • зростання ВВП на рівні держави, у % до попереднього року : 2027 – 104,5 відсотків, 2028 - 105,3 відсотків та 2029 – 106,7 відсотків;
  • зростання індексу споживчих цін на рівні держави у % до попереднього року : 2027 – 108,9 відсотків, 2028 – 106,9 відсотків та 2029 – 105,1 відсотки;
  • обмінний курс гривні до долара США на кінець року: 2027 – 48,3 грн, 2028 – 50,1 грн, 2029  - 51,5 грн.  

При обрахунку надходжень до бюджету  взято до уваги норми Податкового та Бюджетного кодексів України, чинного рішення Підвисоцької сільської ради  «Про  встановлення місцевих податків та зборів на 2026 рік» від 10 липня 2026 №2820, інших нормативно-правових актів з питань оподаткування, тощо.

Втрати бюджету громади внаслідок наданих пільг на місцевому рівні (в основному, в частині земельного податку) залишаються на рівні  близько 0,3 тис. грн щорічно.

В результаті прогноз власних доходів бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2027 рік визначено в сумі 75 400 695,00 грн.,  на 2028 рік – 84 511 546,0 грн., на 2029 рік  - 94 487 708,0 грн. Основним бюджетоформуючим джерелом дохідної бази залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), питома вага якого щорічно  складатиме близько 46%. При його обрахунку взято до уваги частку зарахування до бюджетів громад, а саме, 60% замість 64%, ріст мінімальної зарплати на рівні держави  та середньомісячної по громаді, тощо.  Враховано  надходження ПДФО за новими кодами: від платників в системі Дія Сіті, ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов’язання, тощо.

Відтак,  прогнозні обсяги ПДФО  на 2027-2029 роки до бюджету громади складуть  37 605 000,0 грн., 29 670 000,0 грн  та 30 621 400,0 грн  відповідно. Щорічний приріст до попереднього року  становитиме: у 2027 році – 105,4 %, у 2028 році – 109,3 %, у 2029 році – 113,4% .

Місцеві податки і збори становитимуть 36 854 915,0 грн., 41 277 504,0 грн. та  46 148 250,0 грн. відповідно, основну питому вагу яких складуть податок на майно та єдиний податок.

Зокрема, прогнозується зростання податку на нерухомість відповідно до  зростання мінімальної заробітної плати.

Надходження по платі за землю базуються на новій нормативній  грошовій  оцінці землі, яка вступила в дію у 2026 році  та  порівняно з попередньою зросла  на 8 відсотків.

Надходження транспортного податку, або так званого податку на розкішні автомобілі, обраховано виходячи із темпів зростання мінімальної зарплати та динаміки надходжень за останні роки.

Відповідно, податок на майно у 2027-2029 роках складатиме, 22 491 505,0 грн., 25 190 485 грн. та  28 162 962,0 грн.

Надходження єдиного податку щорічно зростатимуть та становитимуть
14 363 410,0 грн., 16 087 019,0 грн. та 17 985 287,0 грн., в основному, за рахунок  росту мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також передбаченої Програмою економічного та соціального розвитку громади збільшення кількості суб’єктів підприємництва (на 1,5 відсотки щорічно).

Вагомими дохідними  джерелами стануть надходження акцизного податку, зокрема,  відрахування із  ввезеного в Україну та виробленого в Україні пального, з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, надходження яких щорічно зростатимуть внаслідок поетапного збільшення акцизів та пальне та тютюнові вироби та діяльності держави в напрямку детінізації. 

Серед неподаткових надходжень найбільшу бюджетно формуючу функцію у 2027-2029 роках виконуватимуть  власні надходження бюджетних установ, плата за оренду комунального майна, плата за надання інших адміністративних послуг та ін.

 

V. Показники фінансування бюджету

 

   Залучення зовнішніх фінансових ресурсів до бюджету зумовлене потребою в додаткових коштах на виконання інвестиційних проектів в галузі енергоефективності, розвитку інфраструктури громади та  в інших сферах.

 

Враховуючи навантаження на бюджет сільська рада   на сьогодні не планує надання  місцевих гарантій у  2027-2029 роках.

 

VI. Показники видатків бюджету.

 

Основними цілями видаткової політики  Підвисоцької сільської територіальної громади є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених галузевими цільовими програмами. Подальше зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних закладів;

 - підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами шляхом здійснення оптимізації витрат бюджету та застосування дієвих методів економії;

 - забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, які споживаються бюджетними установами і організаціями;

 - забезпечення економного режиму використання енергоносіїв, в тому числі шляхом спрямування коштів бюджету на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих проектів в бюджетній сфері;

- залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом отримання грантів міжнародних та національних донорських організацій.        

Пріоритетом розвитку галузі «Освіта» на 2027-2029 роки є забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та підвищення конкурентоспроможності освіти.  Розбудова нового освітнього середовища, що відповідатиме вимогам сьогодення,  задоволення потреб  учасників  освітнього  процесу, забезпечення  доступності високоякісної загальної середньої освіти для  всіх  мешканців громади  та  належного  функціонування загальноосвітніх, позашкільних  та дошкільних навчальних закладів, надання  освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до   місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей, забезпечення функціонування ефективної та територіально-доступної мережі інклюзивного навчання, отримання  освіти дітьми, що перебувають на  довготривалому лікуванні в  закладах охорони здоров’я, забезпечення належного теплового режиму, зменшення  показників споживання енергоносіїв. Створюватимуться умови для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтеграції в умовах закладу загальної середньої освіти. Вдосконалюватимуться підходи до формування замовлення на підготовку фахівців на основі прогнозу потреб економіки громади, робота з обдарованою і талановитою молоддю, що сприятиме всебічному розвитку індивідуальності дитини, її задатків і здібностей.

Пріоритетом розвитку галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2027-2029 роки є  підвищення якості та рівня життя  громадян Підвисоцької  громади,  забезпечення   адресного  характеру     надання  соціальної  підтримки, підвищення  рівня охоплення  соціальною  підтримкою  незаможних  верств  населення  при  раціональному  використанні  бюджетних  коштів,  подальше  реформування   сфери  надання   соціальних  послуг та  соціального  захисту. Зокрема, надалі впроваджуватиметься комплексний підхід до розв'язання проблем найбільш  вразливих верств населення, сприяння їх соціальній інтеграції та подоланню бідності, забезпечення захисту прав дітей, їх безпеки та благополуччя. Забезпечення соціальної підтримки військовослужбовців, членів сімей загиблих, померлих, пропалих безвісти.                  

 Головними пріоритетами галузі «Культура і мистецтво»  на 2027-2029 роки є створення умов для творчої самореалізації громадян, збереження культурно-духовної спадщини, повноцінне функціонування суспільного мовлення, що є запорукою становлення активного громадянського суспільства та задоволення його потреб в отриманні об'єктивної та неупередженої інформації,  відтворення   та  примноження  духовних і  культурних  здобутків  українського народу,  популяризація  народної  творчості та  проведення  культурно – мистецьких  заходів. Формування національної свідомості громадян в Україні та закордоном серед жителів громади та внутрішньо переміщених осіб.

Пріоритетами розвитку галузі «Фізична культура і спорт» на 2027-2029 роки є всебічне фізичне виховання та створення здорової нації. Головна мета – формування у населення Підвисоцької сільської територіальної громади активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням.

Пріоритетами розвитку галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2027-2029 роки є забезпечення поточного утримання об’єктів благоустрою, капітального ремонту доріг, вулиць, провулків та експлуатацію дорожньої системи утримання, впровадження енергозберігаючих технологій та залучення інвестицій на модернізацію мереж.

Затвердити головним розпорядникам бюджетних коштів граничні показники видатків сільського бюджету на 2027 рік –75 400 695,0 грн.  на 2028 рік – 84 511 546,0 грн. на 2029 рік – 94 137 708,0 грн. згідно з додатком 6 до цього прогнозу.

Затвердити граничні  показники видатків бюджету  на 2027 рік – 107 837 971,0 грн.  на 2028 рік – 119 747 896,0 грн. на 2029 рік – 131 857 315,0 грн. за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з додатком 7 до цього прогнозу.

На утримання галузі «Освіта» в 2027 році сума видатків складе – 65 457 530,0 грн., в 2028 році –  73 671 400,0 грн.  в 2029 році – 80 628 942,0 грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення прогнозам на 2027 рік передбачено – 5 862 660,0 грн., на 2028 рік – 5 863 660,0 грн. та на 2029 рік – 6 559 253,0 грн.

На  утримання закладів культури прогнозам на  2027 рік передбачено – 3 879 000,0 грн., на 2028 рік – 4 632 000,0 грн. та на 2029 рік – 4 632 000 ,0 грн.

На  утримання закладів фізичної  культури і спорту прогнозам на  2027 рік передбачено – 5 000,0 грн., на 2028 рік – 5 000,0 грн. та на 2029 рік – 5 000,0 грн.

На  утримання житлово – комунального  господарства  громади  прогнозом    на  2027 рік   передбачено 7 371 287,0 грн., на  2028 рік  10 120 000,0 грн.  та  на  2029 рік    11 840 000,0 грн.

 

Видатки бюджету на 2027-2029 року плануються відповідно до галузевих Програм.

Перелік галузевих програм, що будуть діяти в 2027-2029 роках

№ п/п

Назва програми

  1.  

Соціальна програма "Розвиток молоді Підвисоцької сільської територіальної громади на 2026-2028 роки"

  1.  

Програма оздоровлення та відпочинок дітей у Підвисоцькій сільській раді 

  1.  

Програма призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2026-2028 роки

  1.  

Програма соціальної підтримки хворих на цукровий діабет І типу важкої форми, онкохворих та хворих, які страждають на хронічну ниркову недостатність і лікуються гемодіалізом

  1.  

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027-2029  роки

  1.  

Програма утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027-2029 роки»

  1.  

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Підвисоцької територіальної громади на 2026-2028 роки

  1.  

Програма підтримки обдарованих дітей Підвисоцької сільської ради   на 2026-2028 роки в галузі освіти

  1.  

Програма по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на 2027 рік

  1.  

Програма по заходах  з організації рятування на водах на 2027 рік

  1.  

Програма соціальної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих учасників бойових дій Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027 рік

  1.  

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Підвисоцької сільської ради на 2025-2027 роки

  1.  

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування Підвисоцької територіальної громади, яким у 2026 - 2027 роках  виповнюється 18 років

  1.  

"Програма покращення умов обслуговування платників податків Підвисоцької сільської ради  та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджетів  на  2027 рік"

  1.  

Комплексна програма Профілактики злочинності і правопорушень на 2026-2029роки

  1.  

Програма цивільного захисту Підвисоцької ТГ на 2026-2028 роки

  1.  

Програма розвитку туризму Підвисоцької СТГ на 2026-2028 роки

  1.  

Програма про присвоєння звання «Почесний громадянин Підвисоцької територіальної громади на 2026-2028 роки

  1.  

Програма соціальної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих учасників бойових дій вшанування пам’яті загиблих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Підвисоцької територіальної громади на 2026-2028 роки

  1.  

Програма «Організація та перевезення учнів та вихованців до навчальних закладів на 2022-2027 роки

  1.  

Програма розвитку освіти на території Підвисоцької сільської територіальної громади на 2022-2027 роки

  1.  

Програма розвитку культури Підвисоцької територіальної громади на 2026-2028 роки

  1.  

Сільська програма «Безпека громади на 2026-2028 роки»

  1.  

Програма енергоефективності та енергозбереження комунальних засобів освіти, культури та адміністративних будівель Підвисоцької територіальної громади на 2022-2027 роки

  1.  

Програма безкоштовних медичних обстежень прийомних дітей (діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування), які влаштовані у прийомну сім’ю на 2026-2029 роки

  1.  

Програма щодо підтримки заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації, призиву на військову службу та зборові заходи, ведення військового обліку військовозобов’язаних на території Підвисоцької сільської територіальної громади на 2026-2027 роки

  1.  

Програма розвитку охорони  здоров’я на території Підвисоцької територіальної громади на 2027-2029 роки

  1.  

Програма безкоштовного перевезення працівників Підвисоцької сільської ради на 2027-2028 роки

  1.  

Програма «Шкільний автобус» на 2025-2027 роки

  1.  

Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Підвисоцької сільської ради на 2025-2027 роки.

  1.  

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Підвисоцької сільської ради на 2027-2028 роки

  1.  

Програма доступне житло Підвисоцької сільської територіальної громади на 2025-2027 роки

  1.  

Комплексна програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території Підвисоцької сільської територіальної громади на 2026-2029 роки

  1.  

Програма щодо організації харчування в закладах загальної середньої освіти Підвисоцької сільської ради на 2027 - 2029 роки

  1.  

Заходи у сфері освіти Підвисоцької сільської ради на 2027-2029 роки

  1.  

Програма забезпечення розробки Комплексного плану території територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території Підвисоцької сільської ради га 2027-2029 роки

  1.  

Програма соціального захисту населення Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027 рік

 

Відповідно до ст. 51 Бюджетного кодексу України передбачено, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

 

VII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами.

 

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень, надані норми права, які регулюють складні відносини між бюджетами щодо отримання та використання різних видів коштів, які вдосконалюють бюджетну систему України, забезпечують стабільність та об'єктивність бюджетного процесу.

Затвердити показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2026 рік – 32150246,00 грн., згідно з додатком 10 прогнозу.

Затвердити показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2027 рік – 34947317,00 грн., згідно з додатком 10 прогнозу.

Затвердити показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2028 рік – 37428577 грн., згідно з додатком 10 прогнозу.

        Результатом розрахунку вирівнювання є реверсна дотація.

       Затвердити показники реверсної дотації державному бюджету на 2027 рік – 167 500,0 грн., згідно з додатком 11 прогнозу.

       Затвердити показники реверсної дотації державному бюджету на 2028 рік – 200 400,0 грн., згідно з додатком 11 прогнозу.

       Затвердити показники реверсної дотації державному бюджету на 2029 рік – 231 400,0 грн., згідно з додатком 11 прогнозу.

 

VIIІ. Інші положення та показники прогнозу бюджету.

 

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку Підвисоцької сільської територіальної громади  та забезпечення реалізації завдань, спрямованих стимулювання соціально-економічного розвитку, модернізація закладів освіти, покращення якості життя громадян та екології протягом 2027 – 2029 років   визначений ключовий сектор (галузь) для публічного інвестування:

освіта і наука – модернізація закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2076 – 2029 роки становить 430 000 гривень, у тому числі у розрізі підтверджених джерел фінансового забезпечення та за роками, додаток 9:

                                                                                                                                       гривень

Найменування показника

2027 рік

(прогноз)

2028 рік

(прогноз)

2029 рік

(прогноз)

Разом за 2027-2029 роки (прогноз)               

Обсяг публічних інвестицій

300 000,00

300 000,00

350 000,00

950 000,00

 

Стратегічними цілями публічних інвестицій на 2027-2029 роки є покращення  умов передування дітей в закладах освіти, підвищення рівня надання освітніх послуг, забезпечення доступності освіти до кожної дитини громади.

Конкретні показники обсягів бюджету Підвисоцької сільської територіальної громади на 2027-2029 роки будуть уточнюватись залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

        Додаток 1
        до Типової форми прогнозу 
        місцевого бюджету
        (абзац другий розділу ІІІ)
Загальні показники бюджету 
1154700000          
(код бюджету)          
            (грн)
№ з/п Найменування показника 2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Загальні граничні показники надходжень
1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 114 725 141 111 628 190 108 137 971 120 047 893 132 557 316
X загальний фонд 105 704 709 110 293 090 107 550 941 119 458 863 131 916 286
X спеціальний фонд 9 020 432 1 335 100 587 030 589 030 641 030
2. Фінансування, у тому числі: 0 0 0 0 0
X загальний фонд 0 0 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3. Повернення кредитів, у тому числі: 0 0 0 0 0
X загальний фонд 0 0 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 114 725 141 111 628 190 108 137 971 120 047 893 132 557 316
X загальний фонд 105 704 709 110 293 090 107 550 941 119 458 863 131 916 286
X спеціальний фонд 9 020 432 1 335 100 587 030 589 030 641 030
ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів
1. Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 107 447 490 125 780 043 108 137 971 120 047 893 132 207 315
X загальний фонд 102 402 417 115 180 797 107 550 941 119 458 863 131 566 285
X спеціальний фонд, у тому числі: 5 045 073 10 599 246 587 030 589 030 641 030
X публічні інвестиції 0 4 160 000 300 000 300 000 350 000
3. Надання кредитів, у тому числі: 0 0 0 0 0
X загальний фонд 0 0 0 0 0
X спеціальний фонд, у тому числі: 0 0 0 0 0
X публічні інвестиції 0 0 0 0 0
X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 107 447 490 125 780 043 108 137 971 120 047 893 132 207 315
X загальний фонд 102 402 417 115 180 797 107 550 941 119 458 863 131 566 285
X спеціальний фонд, у тому числі: 5 045 073 10 599 246 587 030 589 030 641 030
X публічні інвестиції 0 4 160 000 300 000 300 000 350 000
             
             
             
        Ольга БАННІК
  (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
        Додаток 2      
        до Типової форми прогнозу       
        місцевого бюджету      
        (абзац четвертий розділу IV)      
                   
Показники доходів бюджету       
1154700000                  
(код бюджету)                
            (грн)      
Код Найменування показника  2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік      
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)      
1 2 3 4 5 6 7      
І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)      
X Загальний фонд, у тому числі: 76 064 856 69 626 946 75 400 695 84 511 546 94 487 709      
10000000 Податкові надходження, у тому числі: 75 959 560 69 539 876 75 328 165 84 430 312 94 393 090      
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 39 143 375 34 448 500 37 605 000 42 180 368 47 157 651      
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 9 277 10 690 4 600 5 152 5 760      
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2 058 2 000 2 300 2 576 2 880      
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 30 528 25 000 28 750 32 200 36 000      
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 154 997 150 000 172 500 193 200 215 998      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 762 254 623 000 660 100 739 312 826 551      
18010000 Податок на майно 21 334 237 21 062 081 22 491 505 25 190 485 28 162 962      
18050000 Єдиний податок 14 522 834 13 218 605 14 363 410 16 087 019 17 985 288      
20000000 Неподаткові надходження, у тому числі: 101 296 87 070 72 530 81 234 94 619      
21080000 Інші надходження 27 364 24 000 0 0 0      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 67 095 62 970 72 415 81 105 94 475      
22090000 Державне мито 110 100 115 129 144      
24060000 Інші надходження 6 727 0 0 0 0      
30000000 Доходи від операцій з капіталом, у тому числі: 4 000 0 0 0 0      
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 4 000 0 0 0 0      
X Спеціальний фонд, у тому числі: 8 998 232 1 335 100 587 030 589 030 641 030      
10000000 Податкові надходження, у тому числі: 20 006 19 100 21 000 21 000 21 000      
19010000 Екологічний податок 20 006 19 100 21 000 21 000 21 000      
20000000 Неподаткові надходження, у тому числі: 2 775 315 228 000 266 030 268 030 270 030      
24060000 Інші надходження 103 290 0 0 0 0      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 320 045 228 000 266 030 268 030 270 030      
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 2 351 980 0 0 0 0      
30000000 Доходи від операцій з капіталом, у тому числі: 6 202 911 1 088 000 300 000 300 000 350 000      
33010000 Кошти від продажу землі 6 202 911 1 088 000 300 000 300 000 350 000      
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 0 0 0 0 0      
50000000 Цільові фонди, у тому числі: 0 0 0 0 0      
X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 85 063 088 70 962 046 75 987 725 85 100 576 95 128 739      
X загальний фонд 76 064 856 69 626 946 75 400 695 84 511 546 94 487 709      
X спеціальний фонд 8 998 232 1 335 100 587 030 589 030 641 030      
ІІ. Трансферти з державного бюджету      
X Загальний фонд, у тому числі: 29 639 853 26 012 600 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5 190 200 3 536 400 0 0 0      
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 24 449 653 22 476 200 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
X Спеціальний фонд, у тому числі: 22 200 0 0 0 0      
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 0 0 0 0 0      
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 22 200 0 0 0 0      
X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 29 662 053 26 012 600 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
X загальний фонд 29 639 853 26 012 600 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
X спеціальний фонд 22 200 0 0 0 0      
ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів      
X Загальний фонд, у тому числі: 0 14 653 544 0 0 0      
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0 0 0 0 0      
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0 14 653 544 0 0 0      
X Спеціальний фонд, у тому числі: 0 0 0 0 0      
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0 0 0 0 0      
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0 0 0 0 0      
X УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі: 0 14 653 544 0 0 0      
X загальний фонд 0 14 653 544 0 0 0      
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0      
X РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 114 725 141 111 628 190 108 137 971 120 047 893 132 557 316      
X загальний фонд 105 704 709 110 293 090 107 550 941 119 458 863 131 916 286      
X спеціальний фонд 9 020 432 1 335 100 587 030 589 030 641 030      
                   
        Додаток 3      
        до Типової форми прогнозу       
        місцевого бюджету      
        (абзац другий розділу V)      
Показники фінансування бюджету       
1154700000                  
(код бюджету)                
            (грн)      
Код Найменування показника  2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік      
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)      
1 2 3 4 5 6 7      
I. Фінансування за типом кредитора      
200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: 13 744 775 2 696 753 0 0 0      
Х загальний фонд -665 436 3 064 692 0 0 0      
Х спеціальний фонд 14 410 211 -367 939 0 0 0      
300000 Зовнішнє фінансування, у тому числі: 0 0 0 0 0      
Х загальний фонд 0 0 0 0 0      
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0      
Х УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 13 744 775 2 696 753 0 0 0      
Х загальний фонд -665 436 3 064 692 0 0 0      
Х спеціальний фонд 14 410 211 -367 939 0 0 0      
II. Фінансування за типом боргового зобов’язання      
400000 Фінансування за борговими операціями, у тому числі: 0 0 0 0 0      
Х загальний фонд 0 0 0 0 0      
Х спеціальний фонд 0 0 0 0 0      
600000 Фінансування за активними операціями, у тому числі: 13 744 775 2 696 753 0 0 0      
Х загальний фонд -665 436 3 064 692 0 0 0      
Х спеціальний фонд 14 410 211 -367 939 0 0 0      
Х УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 13 744 775 2 696 753 0 0 0      
Х загальний фонд -665 436 3 064 692 0 0 0      
Х спеціальний фонд 14 410 211 -367 939 0 0 0      
                   
 
        Додаток 6
        до Типової форми прогнозу 
        місцевого бюджету
        (абзац другий розділу VI)
             
Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів 
1154700000            
(код бюджету)            
            (грн)
Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7
01 Пiдвисоцька сiльська рада у Голованівському районi, у тому числі: 45 584 409 41 869 892 37 107 647 42 277 975 47 067 953
X загальний фонд 43 368 073 39 701 117 36 882 617 42 052 945 46 842 923
X спеціальний фонд 2 216 336 2 168 775 225 030 225 030 225 030
06 Відділ освіти Підвисоцької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області, у тому числі: 60 359 068 77 937 883 68 918 056 75 255 715 82 322 953
X загальний фонд 57 639 241 73 667 412 68 856 056 75 191 715 82 256 953
X спеціальний фонд 2 719 827 4 270 471 62 000 64 000 66 000
37 Фінансовий відділ Підвисоцької сільської ради, у тому числі: 1 504 013 1 812 268 1 812 268 2 214 203 2 466 409
X загальний фонд 1 395 103 1 812 268 1 812 268 2 214 203 2 466 409
X спеціальний фонд 108 910 0 0 0 0
X УСЬОГО, у тому числі: 107 447 490 121 620 043 107 837 971 119 747 893 131 857 315
X загальний фонд 102 402 417 115 180 797 107 550 941 119 458 863 131 566 285
X спеціальний фонд 5 045 073 6 439 246 287 030 289 030 291 030
             
             
             
Начальник фінансового відділу     Ольга БАННІК  
(підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
             
               
              Додаток 9
              до Типової форми прогнозу 
              місцевого бюджету
              (абзац шостий розділу V)
                   
Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм
публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)
2027–2029 роки
1154700000                  
(код бюджету)                  
                   (грн)
№ з/п Код відомчої класифікації Галузь (сектор), у тому числі основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій Найменування документа стратегічного планування (програмного документа) Загальний обсяг публічних інвестицій у розрізі галузей (секторів) В тому числі за роками:
2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 06 Освіта і наука   950 000 0 4 160 000 300 000 300 000 350 000
1.1 06 Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти. Стратегія розвитку Підвисоцької територіальної громади 0 0 0 0 0 0
1.2 06 Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) Стратегія розвитку Підвисоцької територіальної громади 0 0 0 0 0 0
1.3 06 Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти Стратегія розвитку Підвисоцької територіальної громади 0 0 0 0 0 0
1.4 06 Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти. Стратегія розвитку Підвисоцької територіальної громади 0 0 0 0 0 0
1.5 06 Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень. Стратегія розвитку Підвисоцької територіальної громади 0 0 0 0 0 0
1.6 06 Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо. Стратегія розвитку Підвисоцької територіальної громади 0 0 0 0 0 0
Х УСЬОГО Х Х 950 000 0 4 160 000 300 000 300 000 350 000
                   
        Додаток 10          
        до Типової форми прогнозу         
        місцевого бюджету          
        (абзац третій розділу VIIІ)        
                   
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів       
1154700000                  
(код бюджету)                  
            (грн)      
Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту 2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік      
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)      
1 2 3 4 5 6 7      
I. Трансферти до загального фонду бюджету      
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 449 653 22 476 200 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
1154700000 Бюджет Підвисоцької сільської територіальної громади 24 449 653 22 476 200 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету      
    0 0 0 0 0      
X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 24 449 653 22 476 200 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
X загальний фонд 24 449 653 22 476 200 32 150 246 34 947 317 37 428 577      
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0      
                   
          Додаток 11        
          до Типової форми прогнозу       
          місцевого бюджету        
          (абзац четвертий розділу VIІI)      
                   
Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам    
1154700000                  
(код бюджету)                  
              (грн)    
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту 2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік    
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)    
1 2 3 4 5 6 7 8    
I. Трансферти із загального фонду бюджету    
3719110 9110 Реверсна дотація 0 0 167 500 200 400 231 400    
  9900000000 Державний бюджет України 0 0 167 500 200 400 231 400    
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету    
      0 0 0 0 0    
X X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 0 0 167 500 200 400 231 400    
X X загальний фонд 0 0 167 500 200 400 231 400    
X X спеціальний фонд 0 0 0 0 0    
                   
                   
                   
Начальник фінансового відділу     Ольга БАННІК      
(підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ      
 
        Додаток 7
        до Типової форми прогнозу 
        місцевого бюджету
        (абзац третій розділу VI)
             
Граничні показники видатків бюджету 
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
1154700000            
(код бюджету)            
            (грн)
Код Найменування показника 2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7
0100 Державне управління, у тому числі: 24 762 494 23 893 541 21 395 994 23 557 433 26 259 720
X загальний фонд 23 327 162 22 099 541 21 377 994 23 539 433 26 241 720
X спеціальний фонд 1 435 332 1 794 000 18 000 18 000 18 000
1000 Освіта, у тому числі: 59 146 381 63 716 250 67 457 530 73 671 400 80 628 942
X загальний фонд 56 426 554 59 445 779 67 395 530 73 607 400 80 562 942
X спеціальний фонд 2 719 827 4 270 471 62 000 64 000 66 000
2000 Охорона здоров`я, у тому числі: 0 0 0 0 0
X загальний фонд 0 0 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 6 597 974 6 449 247 5 863 660 5 863 660 6 559 253
X загальний фонд 6 482 245 6 273 217 5 687 630 5 687 630 6 383 223
X спеціальний фонд 115 729 176 030 176 030 176 030 176 030
4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 4 934 025 4 275 916 3 879 000 4 632 000 4 632 000
X загальний фонд 4 387 135 4 265 916 3 869 000 4 622 000 4 622 000
X спеціальний фонд 546 890 10 000 10 000 10 000 10 000
5000 Фiзична культура i спорт, у тому числі: 0 5 000 5 000 5 000 5 000
X загальний фонд 0 5 000 5 000 5 000 5 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 8 411 361 21 057 628 7 371 287 10 120 000 11 840 000
X загальний фонд 8 299 366 21 057 628 7 371 287 10 120 000 11 840 000
X спеціальний фонд 111 995 0 0 0 0
7000 Економічна діяльність, у тому числі: 1 979 874 521 000 70 000 70 000 70 000
X загальний фонд 1 979 874 521 000 70 000 70 000 70 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
8000* Інша діяльність, у тому числі: 1 615 381 1 701 461 1 628 000 1 628 000 1 631 000
X загальний фонд 1 500 081 1 512 716 1 607 000 1 607 000 1 610 000
X спеціальний фонд 115 300 188 745 21 000 21 000 21 000
9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 0 0 167 500 200 400 231 400
X загальний фонд, у тому числі: 0 0 167 500 200 400 231 400
9110 Реверсна дотація 0 0 167 500 200 400 231 400
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
X УСЬОГО, у тому числі: 107 447 490 121 620 043 107 837 971 119 747 893 131 857 315
X загальний фонд 102 402 417 115 180 797 107 550 941 119 458 863 131 566 285
X спеціальний фонд 5 045 073 6 439 246 287 030 289 030 291 030
             
               

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь